問題已解決

老師,同一家公司合作,又是供應(yīng)商又是客戶。在那拿材料,他給我們開票,我們未付他錢,計應(yīng)付賬款 我們銷售給他產(chǎn)品,給他給他開票,款項未收回,計應(yīng)收賬款。對嗎? 但實際結(jié)算貨款時對方把材料款給扣掉結(jié)算的。這個賬怎么走?

84785028| 提問時間:2021 06/18 14:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這分開處理啊,你銷售的時候你就確認(rèn)應(yīng)收賬款,你買的時候你就放到應(yīng)付賬款完了之后你再做一個調(diào)整,分錄應(yīng)收和應(yīng)付的。
2021 06/18 14:12
陳詩晗老師
2021 06/18 14:12
再做一個調(diào)整,分錄應(yīng)收和應(yīng)付賬款抵消就可以了。
84785028
2021 06/18 15:07
怎么調(diào)老師?
陳詩晗老師
2021 06/18 15:09
債權(quán)債務(wù)抵消哇,前面也告訴你了,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收。
84785028
2021 06/18 15:12
相同金額抵沖銷?
陳詩晗老師
2021 06/18 15:16
對呀,你這個就是債權(quán)債務(wù)的抵銷啊。
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