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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問公司在發(fā)放防暑降溫費(fèi)的時候記賬是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款?如果是發(fā)放的過節(jié)費(fèi)呢?也是這樣記賬還是直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款?
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速問速答您好,通過應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)一下
2021 06/12 10:25
84784987
2021 06/12 10:26
這兩個都是嗎?
思頓喬老師
2021 06/12 10:26
是的。請問還有什么可以幫您
84784987
2021 06/12 12:53
沒有了,謝謝老師
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