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老師您好,請問公司在發(fā)放防暑降溫費的時候記賬是:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?如果是發(fā)放的過節(jié)費呢?也是這樣記賬還是直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款?

84784987| 提問時間:2021 06/12 10:25
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,通過應付職工薪酬中轉(zhuǎn)一下
2021 06/12 10:25
84784987
2021 06/12 10:26
這兩個都是嗎?
思頓喬老師
2021 06/12 10:26
是的。請問還有什么可以幫您
84784987
2021 06/12 12:53
沒有了,謝謝老師
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