問題已解決

老師您好,請問公司在發(fā)放防暑降溫費(fèi)的時候記賬是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款?如果是發(fā)放的過節(jié)費(fèi)呢?也是這樣記賬還是直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款?

84784987| 提問時間:2021 06/12 10:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,通過應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)一下
2021 06/12 10:25
84784987
2021 06/12 10:26
這兩個都是嗎?
思頓喬老師
2021 06/12 10:26
是的。請問還有什么可以幫您
84784987
2021 06/12 12:53
沒有了,謝謝老師
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~