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老師我這個月開了銷項負數(shù)發(fā)票,我那個負數(shù)金額結轉增值稅的時候怎么寫分錄啊
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速問速答不用單獨結轉,月末直接按應付稅費增值稅銷項稅的科目余額結轉就好了
2021 06/04 16:21
84785017
2021 06/04 16:23
我就是月末結轉的時候啊,
84785017
2021 06/04 16:23
老師看我這樣寫的對嗎
小楊老師
2021 06/04 16:23
直接按應付稅費增值稅銷項稅的科目余額結轉,余額是負數(shù)就按負數(shù)結轉就好了
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