問題已解決
老師,去年的一張成本專票,這月對方開銷項負數(shù)發(fā)票給我了,我不調(diào)整去年的賬,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那這月我分錄要怎么做
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速問速答同學(xué)好
直接做和去年相同的紅字分錄就可以
2021 11/16 15:12
84784952
2021 11/16 15:37
好的老師,紅沖就行是吧,那就不涉及以前年度損益調(diào)整這個科目吧
Helen老師
2021 11/16 15:55
金額小的話可以不用調(diào)整以前年度損益
84784952
2021 11/16 15:56
老師,23萬多呢,不過我不調(diào)整去年的賬,就今年成本沖減就可以了
Helen老師
2021 11/16 16:03
也是可以的,沒什么問題
84784952
2021 11/16 16:04
好的老師,我只有把原來的憑證紅沖掉就可以了
Helen老師
2021 11/16 16:05
嗯嗯嗯,可以的,沒問題
84784952
2021 11/16 16:05
好的,謝謝老師
Helen老師
2021 11/16 16:18
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
84784952
2021 11/16 16:19
老師,這個我不調(diào)整去年的賬也可以吧,因為對方這月才開的銷項負數(shù)發(fā)票給我,我只有今年成本減少,進項稅轉(zhuǎn)出就行了
Helen老師
2021 11/16 16:49
嗯嗯嗯,老師說了可以的,沒問題
84784952
2021 11/16 16:51
好的,謝謝老師
Helen老師
2021 11/16 17:09
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
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