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應(yīng)交稅費上一年度少計提了銷項稅怎么補提?<br>老師您好,是這樣的,我們公司的賬目上一年度的有點亂,有沒有辦法反結(jié)賬然后去調(diào)整,所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的借方與實際借方余額不符,我們公司賬面上沒有那么多的留底,現(xiàn)在是進項大于了銷項,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝 但是公司繳納的稅是沒有問題的,就是不知道為什么會出現(xiàn)借方余額比銷項的大,

84784956| 提問時間:2021 05/25 20:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。你要考慮原因是什么,如果少了把差額補起來即可的
2021 05/25 21:46
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