問題已解決
應(yīng)交稅費上一年度少計提了銷項稅怎么補提?<br>老師您好,是這樣的,我們公司的賬目上一年度的有點亂,有沒有辦法反結(jié)賬然后去調(diào)整,所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的借方與實際借方余額不符,我們公司賬面上沒有那么多的留底,現(xiàn)在是進項大于了銷項,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝 但是公司繳納的稅是沒有問題的,就是不知道為什么會出現(xiàn)借方余額比銷項的大,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué)。你要考慮原因是什么,如果少了把差額補起來即可的
2021 05/25 21:46
閱讀 850