問(wèn)題已解決

上年度暫估了費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,待:其他應(yīng)付款~暫估費(fèi),下年度沖回怎么做分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/20 09:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 借其他應(yīng)付款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整? ?借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
2021 05/20 09:24
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