問題已解決
老師,我還是沒有明白,我們差額扣除征稅的,申報(bào)表怎么填?就是收入減去成本的差額填在附表三的本期應(yīng)扣除金額那里?還是把成本填在扣除額那里?
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速問速答你好這個(gè)是把含稅成本填寫本期扣除額下面,
2021 05/19 10:50
84784967
2021 05/19 10:55
那為什么在申報(bào)表查看發(fā)票明細(xì)那里會(huì)出現(xiàn)的稅額與發(fā)票實(shí)際開出的金額不一致呢?也就是說我的成本類的還沒有填寫附表三的時(shí)候。
maize老師
2021 05/19 10:59
你這個(gè)是不是差額開發(fā)票,差額開發(fā)票,附表1 這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)對(duì)應(yīng)稅額有的地區(qū)是直接按不含稅乘以稅率出來,不是按差額后出來稅額,你這個(gè)成本填寫 最后附表1 最后一列稅額等于你發(fā)票上面稅額就可以,差額開發(fā)票是不是?
maize老師
2021 05/19 10:59
你還是不會(huì)你截圖你申報(bào)表,
84784967
2021 05/19 11:22
老師,我們是差額開票。我是剛接過來的。所以有些不懂。問題是差額開票的時(shí)候是怎么開的呢?開票的時(shí)候就把本月的成本直接扣除了嗎?
maize老師
2021 05/19 11:34
這個(gè)對(duì)應(yīng)開發(fā)票時(shí)候可以點(diǎn)上面差額功能,填寫成本,自動(dòng)出來不含稅,和稅額,這個(gè)
maize老師
2021 05/19 11:34
開票的時(shí)候就把本月的成本直接扣除了 是的,就是這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)成本直接扣除,
maize老師
2021 05/19 11:35
也可以這個(gè)成本部分單獨(dú)開一張,差額服務(wù)費(fèi)收取這個(gè)單獨(dú)開一張,也有,勞務(wù)派遣有
(1)?部分專用發(fā)票、部分普通發(fā)票:差額部分開具5%的普通發(fā)票,服務(wù)銷售額部分開具5%的專用發(fā)票
(2)?全額開具普通發(fā)票:全額按5%開具增值稅普通發(fā)票(3)?使用新系統(tǒng)中差額開具功能開具專用發(fā)票(5%)
84784967
2021 05/19 13:22
老師,那我申報(bào)的時(shí)候就直接按照發(fā)票上的金額和稅額填報(bào)就可以吧?
maize老師
2021 05/19 13:27
你好這個(gè)是可以的,我看之前學(xué)員反饋,可以,這個(gè)最后出來差額后稅額,和申報(bào)表對(duì)上就可以, 可以按開票系統(tǒng)那個(gè)稅額填寫之前銷項(xiàng)稅額,
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