問題已解決

一般納稅人增值稅申報的時候,差額計稅5個點,附表三本期填收入 扣繳填差額,剩余就是差額后的也就是計稅金額 填的含增值稅嗎?謝謝

84785002| 提問時間:03/18 12:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,都是含稅的。
03/18 12:40
84785002
03/18 12:45
那首頁應該怎么填和體現(xiàn)呢?因為差額后的是含稅的,謝謝
郭老師
03/18 12:47
你好,首頁是什么意思?主表嗎?主表那里面自己顯示的差額之后的收入。
84785002
03/18 12:47
差額后的還可以用進項專票抵增值稅嗎?還是說差額后的只能硬交6個點增值稅?但是增值稅差額計稅,企業(yè)所得稅的政策還是和一般的公司一樣的吧?謝謝
84785002
03/18 12:48
差額后的收入體現(xiàn)在首頁主表哪里呢?會自動換算成不含增值稅的嗎?
郭老師
03/18 12:48
不可以 剩下的全兒膠囊。
郭老師
03/18 12:49
剩下的全額繳納 換算成不含稅的全額交。
84785002
03/18 13:08
企業(yè)所得稅沒有特殊的吧?小微300萬利潤還是5個點?假如不差額開票6個點才能進帳專票抵?
郭老師
03/18 13:25
沒有都是一樣,和普通企業(yè)一樣, 對的是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~