問題已解決

老師我們的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院,可以免增值稅,政策是醫(yī)療機構(gòu)免征增值稅。我需要按銷售額3%填寫到19里(本期免稅額),對嗎?然后填寫減免明細表里的銷售額,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額 需要填寫本期免稅額嗎?還是寫0

84785011| 提問時間:2021 05/17 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們應(yīng)該是開免稅的發(fā)票,在其他免稅銷售額里面填寫,然后再減免表,最后一行填寫。 0
2021 05/17 09:40
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~