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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里:免征增值稅項(xiàng)目銷售額免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額免稅額分別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是什么? 比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫

84784956| 提問時(shí)間:2019 10/16 15:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時(shí),不交稅,超過時(shí),超過部分交稅
2019 10/16 16:28
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