問題已解決

老師,季度不超30萬免征增值稅,報表里免征銷售額就按不含稅的填寫,本期免稅額填寫應(yīng)交的稅費(fèi),是這樣嗎?

84785031| 提問時間:2023 04/13 17:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你開的是5%的稅率嗎?
2023 04/13 17:16
84785031
2023 04/13 17:20
開發(fā)票的內(nèi)容是經(jīng)營租賃,稅費(fèi)是5%
84785031
2023 04/13 17:21
開的普票不含稅75428.57稅費(fèi)3771.43
郭老師
2023 04/13 17:22
你好,1%的按照三百分之五的還是按照5%,你看一下稅額是正確的吧。
84785031
2023 04/13 17:27
稅費(fèi)是按5%算的
84785031
2023 04/13 17:29
增值稅申報的時候,是按免征增值稅銷售額94740元,本期免稅額4737元這樣填報吧
郭老師
2023 04/13 17:29
可以的,可以這么做的。
84785031
2023 04/13 17:36
老師,開的專票也不用交稅吧
郭老師
2023 04/13 17:39
你好,專票需要交的專票在第4和第五行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~