問(wèn)題已解決

老師,季度不超30萬(wàn)免征增值稅,報(bào)表里免征銷售額就按不含稅的填寫(xiě),本期免稅額填寫(xiě)應(yīng)交的稅費(fèi),是這樣嗎?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開(kāi)的是5%的稅率嗎?
2023 04/13 17:16
84785031
2023 04/13 17:20
開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容是經(jīng)營(yíng)租賃,稅費(fèi)是5%
84785031
2023 04/13 17:21
開(kāi)的普票不含稅75428.57稅費(fèi)3771.43
郭老師
2023 04/13 17:22
你好,1%的按照三百分之五的還是按照5%,你看一下稅額是正確的吧。
84785031
2023 04/13 17:27
稅費(fèi)是按5%算的
84785031
2023 04/13 17:29
增值稅申報(bào)的時(shí)候,是按免征增值稅銷售額94740元,本期免稅額4737元這樣填報(bào)吧
郭老師
2023 04/13 17:29
可以的,可以這么做的。
84785031
2023 04/13 17:36
老師,開(kāi)的專票也不用交稅吧
郭老師
2023 04/13 17:39
你好,專票需要交的專票在第4和第五行
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