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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,季度不超30萬免征增值稅,報表里免征銷售額就按不含稅的填寫,本期免稅額填寫應(yīng)交的稅費(fèi),是這樣嗎?
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速問速答你好,你開的是5%的稅率嗎?
2023 04/13 17:16
84785031
2023 04/13 17:20
開發(fā)票的內(nèi)容是經(jīng)營租賃,稅費(fèi)是5%
84785031
2023 04/13 17:21
開的普票不含稅75428.57稅費(fèi)3771.43
郭老師
2023 04/13 17:22
你好,1%的按照三百分之五的還是按照5%,你看一下稅額是正確的吧。
84785031
2023 04/13 17:27
稅費(fèi)是按5%算的
84785031
2023 04/13 17:29
增值稅申報的時候,是按免征增值稅銷售額94740元,本期免稅額4737元這樣填報吧
郭老師
2023 04/13 17:29
可以的,可以這么做的。
84785031
2023 04/13 17:36
老師,開的專票也不用交稅吧
郭老師
2023 04/13 17:39
你好,專票需要交的專票在第4和第五行
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