問題已解決

上個(gè)月借 其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi) 把科目借貸搞反了,又不能反結(jié)帳改過來。那么這個(gè)月如何改正,分錄怎么做?

84784989| 提問時(shí)間:2021 05/11 22:47
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49
84784989
2021 05/11 23:16
這做了,管理費(fèi)明細(xì)和利潤(rùn)表不一致怎么回事呢?
湯貴彬老師
2021 05/11 23:27
同學(xué)你好,現(xiàn)在很晚了,請(qǐng)把明細(xì)表上傳一下,今晚早點(diǎn)休息,明天老師回復(fù)你
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