當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月借 其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi) 把科目借貸搞反了,又不能反結(jié)帳改過來。那么這個(gè)月如何改正,分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49
84784989
2021 05/11 23:16
這做了,管理費(fèi)明細(xì)和利潤(rùn)表不一致怎么回事呢?
湯貴彬老師
2021 05/11 23:27
同學(xué)你好,現(xiàn)在很晚了,請(qǐng)把明細(xì)表上傳一下,今晚早點(diǎn)休息,明天老師回復(fù)你
閱讀 342