問(wèn)題已解決

我們上個(gè)月在異地預(yù)繳了增值稅和附加稅,這個(gè)月申報(bào)的應(yīng)納稅額是0,那我用不用填附表四本期實(shí)際抵減稅額這一欄的?主表的本期已繳稅額填不填?還有附加稅是按0申報(bào)嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/11 10:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好本期實(shí)際抵減稅額 不用填寫(xiě)交稅填寫(xiě)進(jìn)去,附加稅為0 申報(bào)
2021 05/11 10:18
84785044
2021 05/11 10:25
那我已經(jīng)繳納的附加稅填在本期已繳稅額嗎
maize老師
2021 05/11 10:34
不需要,這個(gè)附加稅是不能抵減的,不能抵減增值稅,也不能抵減附加稅,機(jī)構(gòu)所在地
84785044
2021 05/11 10:38
好的謝謝老師
maize老師
2021 05/11 10:47
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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