問題已解決

老師 請問這題之前的1300進項是專用發(fā)票 當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅不應(yīng)該是銷項-進項么

84785038| 提問時間:2021 04/21 00:21
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 這是小規(guī)模呀,進項不能抵扣的。
2021 04/21 00:24
84785038
2021 04/21 00:49
哦哦哦哦 ?對對對 ?進項計入成本... 謝謝老師
王曉老師
2021 04/21 04:01
不客氣的,滿意請五星好評,謝謝
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