問題已解決
我上月做賬的時候,做了未開票收入,且已經(jīng)申報增值稅,本月開票了,要怎么做賬務(wù)處理
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速問速答同學,
這個月做未開票收入的負數(shù),反沖上個月的會計分錄。
這個月根據(jù)開票入賬即可。
2021 04/08 17:28
84785030
2021 04/08 17:33
意思是說先沖紅上月的分錄,然后再做按開票的正常做比收入的分錄,對嗎
星河老師
2021 04/08 17:34
同學
是的。先沖紅上月的分錄,再做按開票的正常做收入的分錄。
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