問題已解決
老師,事業(yè)單位收入開增值稅普通發(fā)票,是免稅的。季度申報增值稅時,免稅銷售額等于季度發(fā)票開出數(shù),但因有退費沒開發(fā)票沖,只是做賬沖了收入。所以這個免稅銷售額不等于收入,這個有問題沒
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速問速答同學你好,你說的這個是有問題的,沒有開出紅字發(fā)票不能做沖減收入處理,所以你要申報這和免稅收入。只有開出發(fā)票系統(tǒng)才能確認沖減收入。所以不能只做賬務處理,不做開票處理。
2021 04/08 16:51
84784969
2021 04/08 20:48
我們退費的話,必須開紅字發(fā)票,賬上才能沖減收入嗎
姜老師
2021 04/09 07:12
同學你好,是的,沖減收入是需要開紅字發(fā)票或者是負數(shù)發(fā)票。否則不能沖減收入。
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