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老師,應(yīng)納稅所得額到底是當(dāng)期的+遞延所得稅*25%呢還是當(dāng)期的*25%+遞延所得稅呢

84785029| 提問時間:2021 03/15 21:48
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好 應(yīng)納稅所得額 是在你的利潤基礎(chǔ)上進行調(diào)整 你問的是不是所得稅費用呢
2021 03/15 21:52
84785029
2021 03/15 21:54
是的,就是所得稅費
雯雯老師
2021 03/15 22:06
所得稅費用你可以通過這個分錄來理解? ?第一個分錄,借:所得稅費用? 貸:應(yīng)交所得稅? 這個表示是當(dāng)期的? ?如果涉及到遞延,那么 第二個分錄? 借:所得稅費用? 貸:遞延所得稅負債? , 第三個分錄? ?借:遞延所得稅資產(chǎn)? 貸:所得稅費用, 這樣就是你當(dāng)期的應(yīng)繳納所得稅+當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅負債-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)
84785029
2021 03/15 22:33
老師,例題29我不太明白為什么不是(1000+20)*25%呢?
84785029
2021 03/16 09:54
老師在嗎
雯雯老師
2021 03/16 12:23
因為題中已經(jīng)告訴你的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn),不用再去乘以25%
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