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老師,財務(wù)報表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財務(wù)報表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報?

84784963| 提問時間:2021 02/26 18:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額。
2021 02/26 18:09
84784963
2021 02/26 19:10
比如我的會計報表的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),審計報告必須調(diào)正數(shù)嗎?那樣我的財務(wù)報表和審計報告不一樣了,還用調(diào)賬嗎?
meizi老師
2021 02/26 20:31
?你好你可以調(diào)整過來 和你審計報告一致 。??
84784963
2021 02/26 20:34
那我的賬還用調(diào)嗎?我的會計科目余額和報表的數(shù)對不上了,會計科目余額和財務(wù)報表的其他應(yīng)付款不一樣了
meizi老師
2021 02/27 10:44
?你好賬實你要調(diào)整下 。 如果你要調(diào)整正數(shù)的話 。 報表和科目一致??
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