問題已解決
老師,您好,應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個科目怎么用呢,可以舉個例子嗎
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速問速答你好:
在銷售實現(xiàn)時,還沒開票的情形;符合收入確認(rèn)的時候,會把銷項稅額,先計入應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額。
待開票時,將應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
2021 02/15 15:28
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