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老師,您好,應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個科目怎么用呢,可以舉個例子嗎

84784984| 提問時間:2021 02/15 15:24
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好: 在銷售實現(xiàn)時,還沒開票的情形;符合收入確認(rèn)的時候,會把銷項稅額,先計入應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額。 待開票時,將應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
2021 02/15 15:28
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