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老師,您好,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)科目怎么用呢,可以舉個(gè)例子嗎

84784984| 提問時(shí)間:2021 02/15 15:24
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好: 在銷售實(shí)現(xiàn)時(shí),還沒開票的情形;符合收入確認(rèn)的時(shí)候,會(huì)把銷項(xiàng)稅額,先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。 待開票時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2021 02/15 15:28
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