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老師您好,20年底結(jié)賬時,所得稅計提多了,有一部分減免,申報表和利潤表利潤總額一致,就是所得稅有差額,這個怎么處理

84784972| 提問時間:2021 02/05 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以紅沖借應(yīng)交稅費貸,利潤分配。
2021 02/05 15:14
84784972
2021 02/05 15:17
老師,所得稅匯算清繳的時候要報年報,年報里能不能直接改了?
郭老師
2021 02/05 15:18
你好,你多計提的這個不影響你的利潤,不需要調(diào)整,匯算清交不管的。
84784972
2021 02/05 15:20
我是說匯算清繳財務(wù)報表年報的時候能不能直接把所得稅改成正確的,
郭老師
2021 02/05 15:22
你好不可以的,需要一致的。
84784972
2021 02/05 15:23
老師,所得稅匯算清繳需要報財務(wù)報表年度數(shù)據(jù),4季度末已經(jīng)報過12月財務(wù)報表,這兩次數(shù)據(jù)必須一致嗎,會比對嗎
郭老師
2021 02/05 15:24
是的,會比對的,我記得去年有比對。
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