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劃圈部分應該是50%改為150%吧? 還有稅法認折舊攤銷吧,那這里為啥一30?

84784975| 提問時間:2021 01/28 18:21
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小白老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學,你好 總共可以抵扣150%,費用到所得稅部分是所有支出是已經(jīng)抵扣了的,這里是將剩下的50%部分抵扣所得稅。30是資本化支出,7月確認無形資產(chǎn),當年這就只有一半
2021 01/28 18:24
84784975
2021 01/28 18:28
老師,研發(fā)費用本來就按50%加計扣除啊
小白老師
2021 01/28 18:33
是的,所以算所得稅的時候把那50%扣了
84784975
2021 01/28 18:41
那也不對啊150-50=100啊,省咯百分號
84784975
2021 01/28 18:42
應納稅所得額一30是雜回事?
小白老師
2021 01/28 18:43
加計扣除是100?150%=150 100是前期已經(jīng)支出了,稅務的意思是還可以把剩下沒有體現(xiàn)在賬上的在所得稅前扣除
84784975
2021 01/28 18:55
100在哪里扣了,找了一圈沒找到,只有一個費用400*50%,
84784975
2021 01/28 19:03
-30,無形資產(chǎn)攤銷稅法認可的呀不需要減吧
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