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賬上的應付賬款跟實際的應付賬款對不起來 應該怎么調(diào)賬 分錄怎么做

84785001| 提問時間:2021 01/21 11:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,這個是需要重分類的。 你將應付賬款科目余額表借方部分進行重分類 借:應付賬款 貸:預付賬款
2021 01/21 11:12
84785001
2021 01/21 11:27
怎么重分錄啊 就是某個工廠的應付賬款對不起來 時間久了也不知道哪里錯了
王超老師
2021 01/21 11:30
你好,我誤解你的意思了。你這個需要跟對方對賬,查找出是一方還是雙方的記賬問題,然后再進行賬務處理的 比如,是對方賬務處理錯誤,那么你們就沒有必要賬務處理
84785001
2021 01/21 11:39
那如果是自己這邊的記賬有問題呢
王超老師
2021 01/21 11:41
你好,那要看是哪一筆的賬務處理錯誤,以及對應的科目
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