問題已解決
賬上的應付賬款跟實際的應付賬款對不起來 應該怎么調(diào)賬 分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個是需要重分類的。
你將應付賬款科目余額表借方部分進行重分類
借:應付賬款
貸:預付賬款
2021 01/21 11:12
84785001
2021 01/21 11:27
怎么重分錄啊 就是某個工廠的應付賬款對不起來 時間久了也不知道哪里錯了
王超老師
2021 01/21 11:30
你好,我誤解你的意思了。你這個需要跟對方對賬,查找出是一方還是雙方的記賬問題,然后再進行賬務處理的
比如,是對方賬務處理錯誤,那么你們就沒有必要賬務處理
84785001
2021 01/21 11:39
那如果是自己這邊的記賬有問題呢
王超老師
2021 01/21 11:41
你好,那要看是哪一筆的賬務處理錯誤,以及對應的科目
閱讀 1314