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老師好!公司發(fā)給員工1000元過節(jié)費,會計分錄寫: 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 月底結(jié)轉(zhuǎn)福利費: 借:管理費用-職工福利費 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費1000 老師是這樣做嗎?

84784990| 提問時間:2021 01/16 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 是的 這么做的
2021 01/16 16:33
郭老師
2021 01/16 16:40
l你好,可以這么做的,可以的。
郭老師
2021 01/16 16:53
哪個也沒有問題,這個不是一樣的,只不過是兩個分錄,一個在前,一個在后
郭老師
2021 01/16 17:00
你好,實物當中第二種用的多。
84784990
2021 01/16 16:38
老師好! 如果發(fā)放時: 借:管理費用-職工福利費 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費1000 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 這樣也可以嗎?
84784990
2021 01/16 16:52
老師好! 哪種做法更規(guī)范,更好些?。?/div>
84784990
2021 01/16 16:57
老師好! 實務(wù)中哪個用的多啊?第一種還是第二種?
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