問題已解決
老師其它應付款是期末余額是負數(shù)要調至其應收款,這個如何調整啊
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速問速答你好,借:其他應收款? ?其他應付款(負數(shù))
2021 01/16 11:37
84785042
2021 01/16 11:42
如果我直接在報表調,如何調,我把其它應付款調至其它應收款,其它應收款增加了,其它應付款為0,未分配利潤不變,變所有者權益對嗎??
小云老師
2021 01/16 11:44
直接在報表調就是把其它應付款調至其它應收款,其它應收款增加了,其它應付款為0
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