問(wèn)題已解決

老師,我們公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅,盈利了20萬(wàn),減去彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),剩余10萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,那彌補(bǔ)以前年度虧損10做賬怎么做呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/15 16:27
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好 那彌補(bǔ)以前年度虧損10做賬怎么做呢--這個(gè)不用做賬的,直接按彌補(bǔ)10萬(wàn)虧損后的金額計(jì)算所得稅的金額進(jìn)行賬務(wù)處理就是了。
2021 01/15 16:29
84784965
2021 01/15 16:30
好的,謝謝老師
張艷老師
2021 01/15 16:40
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
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