問題已解決

你好,老師,本月進(jìn)項(xiàng)已抵扣,對方?jīng)_紅了,我應(yīng)該怎么做分錄 借:庫存商品 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 對嗎

84784993| 提問時(shí)間:2021 01/11 19:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以這么做的。
2021 01/11 20:00
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