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老師你好,請問一下我公司12月份沒有開工程票,但是我11月份暫估成本,我12收到票是不是要沖成本呢,收到的專票怎么沖成本

84784983| 提問時間:2021 01/04 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 12月份做了收入的嗎
2021 01/04 10:07
84784983
2021 01/04 10:23
沒有開票,沒有收入呀
郭老師
2021 01/04 10:40
沒有的直接沖了成本
84784983
2021 01/04 10:47
普票沖成本,掛應付賬款,專票怎么沖
84784983
2021 01/04 10:48
收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加,怎么做帳呢
郭老師
2021 01/04 10:54
你勾選了嗎 沒有勾選的 借工程施工 待認證 貸銀行存款 然后沖你的成本 借應付帳款借主營業(yè)務成本負數(shù)
84784983
2021 01/04 11:00
收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加,怎么做帳呢收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加,怎么做帳呢
郭老師
2021 01/04 11:01
借銀行存款貸應交稅費, 借應交稅費,借稅金及附加負數(shù)。
84784983
2021 01/04 11:14
請問我計提的工資是10000元,付工資的時候轉(zhuǎn)賬扣了10元的手續(xù)費,手續(xù)費我放財務費用,應付職工薪酬只有9990,10元的手續(xù)費我是要沖回多計提的應付職工薪酬嗎
郭老師
2021 01/04 11:19
你好 是的 需要紅沖的
84784983
2021 01/04 11:27
好的,謝謝 在請問一下12月份年底了是不是要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,未分配利潤呢
郭老師
2021 01/04 12:19
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借本年利潤貸利潤分配,如果是虧損的,上面分錄不變,金額是負數(shù)。
84784983
2021 01/04 16:48
老師國家金庫退了一點錢回來,這怎么入賬
郭老師
2021 01/04 18:20
你好,具體的是哪個稅款?知道嗎?
84784983
2021 01/04 18:55
不是退回來的稅款
郭老師
2021 01/04 19:01
那這個具體的是什么錢?
84784983
2021 01/05 09:28
老師你看看就是這樣的,國家退回來的,我看了我們也沒有交這個數(shù)字的稅
84784983
2021 01/05 09:33
待報解預算收入
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