問題已解決

因為現(xiàn)在是年末了,我們進項稅有的沒抵扣的,可以再留繼續(xù)留抵呢,還是說給他進項稅轉(zhuǎn)出還有一個問題,就是我進項稅之前已經(jīng)給他抵扣了一筆,抵扣了一筆,然后嗯,但是現(xiàn)在進項稅這欄里的余額還在借方,我要是給他轉(zhuǎn)出的話,是不是還得寫個分錄這個分錄借貸怎么寫?我應(yīng)該寫借是管理費用貸那個進項稅轉(zhuǎn)出還是這么寫對不對?麻煩您告訴我一下這個分錄在怎么寫唄。

84784957| 提問時間:2020 12/31 12:56
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
進項稅若沒抵扣的,可以留抵 您好,發(fā)生了進項轉(zhuǎn)出的情形才需要進項轉(zhuǎn)出,如果你只是要做平進項稅額這個科目的話,那是把該科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 12/31 12:58
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