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已經(jīng)抵扣的上月進項稅,進項稅轉出的會計分錄應該怎么寫

84785035| 提問時間:2023 02/05 21:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上月抵扣的進項稅的會計分錄應該寫成: 1. 借:應交稅費-進項稅轉出 xx元 2. 貸:進項稅額 xx元 其中,借方“應交稅費-進項稅轉出”表示該科目下減少支出的部分,貸方“進項稅額”為發(fā)生額。 本月的進項稅轉出抵扣,可以在上月的“進項稅額”科目上產(chǎn)生一筆發(fā)生額,借方是“應交稅費-進項稅轉出”,貸方保持不變?yōu)椤斑M項稅額”。 本月的“應交稅費-進項稅轉出”科目本月貸方為0,本月進項稅轉出抵扣調(diào)整,需要在上一月單獨記錄。它反映了上個月未抵扣的進項稅已經(jīng)抵扣,應該用貸方“進項稅額”科目表示。
2023 02/05 21:29
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