問題已解決
老師,請問有工程尾款在2017年從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款。今年甲方的屋面漏水在質(zhì)保期要求將掛賬的尾款用于維修,出具了工作聯(lián)系函后把兩家公司的賬對平。我要怎么入賬?。拷桀A(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款嗎?應(yīng)該是不對的
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速問速答同學你好
那就是
借應(yīng)收
貸預(yù)收
2020 12/28 18:59
84784978
2020 12/28 19:01
但是之前已經(jīng)是尾款掛入了應(yīng)收賬款的啊
84784978
2020 12/28 19:02
做進預(yù)收賬款就是視同收到尾款了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,但是我沒有對應(yīng)的成本入賬啊?怎么做呢?
樸老師
2020 12/28 19:09
之前的預(yù)收做了嗎
做了就是
借預(yù)收
貸應(yīng)收
84784978
2020 12/28 19:14
對我也是這樣做的,但是預(yù)收賬款的余額在借方啊?對嗎?
樸老師
2020 12/28 19:14
沒事
在借方證明是他們欠你們的
84784978
2020 12/28 19:18
還是有點不太清楚,尾款之前就是從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款咯,現(xiàn)在又從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)回預(yù)收賬款。
樸老師
2020 12/28 19:23
都用一個科目就行了
以后用預(yù)收賬款
84784978
2020 12/28 19:34
老師,這是工程的尾款對方已自己找人維修后就來沖抵我這邊用結(jié)算掛入的應(yīng)收賬款。是不是要視為我公司的收入,是收入就要有對應(yīng)的成本,但是我沒有成本我要怎么入賬,謝謝!
樸老師
2020 12/28 19:44
可以暫估入賬的,來發(fā)票沖暫估
84784978
2020 12/28 19:48
暫估入賬,對方?jīng)]有成本票給我的
樸老師
2020 12/28 20:01
匯算清繳之前不給你你就調(diào)增
84784978
2020 12/28 20:02
那分錄還是借預(yù)收 貸應(yīng)收咯
樸老師
2020 12/28 20:10
對的,還是這樣做的
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