問題已解決
我之前做會計科目是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)付賬款,然后這個月對方開了紅字發(fā)票過來,我是不是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款負數(shù)?正確的應(yīng)該怎么做
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速問速答倪好,之前你開了紅字信息表,然后做的第一個分錄,是嗎。
2020 12/22 12:47
84784976
2020 12/22 12:53
不是,我們之前收到正常正數(shù)發(fā)票這樣做的
84784976
2020 12/22 12:55
2019年收到正數(shù)發(fā)票做的借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)付賬款
郭老師
2020 12/22 12:55
你好
借應(yīng)付帳款
借成本負數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出
負數(shù)發(fā)票做這個
84784976
2020 12/22 12:55
今年紅沖的,然后這邊不給用以前年度損益
郭老師
2020 12/22 12:57
不修改匯算清繳可以不用的
84784976
2020 12/23 09:40
我做的是借成本負數(shù),貸進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款負數(shù)是不是不可以
84784976
2020 12/23 09:41
應(yīng)付賬款要放借方?不能貸負數(shù)
郭老師
2020 12/23 09:59
可以
那個也可以不上就能損益類的不影響
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