問題已解決

老師,上個(gè)月收到員工報(bào)銷的專票一張,已在上個(gè)月電子稅局進(jìn)行稅額抵扣,但實(shí)際是本月付款給員工,上個(gè)月的進(jìn)賬稅額如何做分錄?

84785031| 提問時(shí)間:2020 12/22 10:04
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,上月收到抵扣 借:費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-員工 支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款
2020 12/22 10:05
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