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這個怎么做!應付職工薪酬福利費有貸方余額!賬不平

84785010| 提問時間:2020 12/15 11:57
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好, 1.計提 借管理費用…福利費 借應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款
2020 12/15 11:59
蔣飛老師
2020 12/15 12:00
2.沖減 借其他應付款 貸管理費用…福利費
84785010
2020 12/15 12:06
但是我計提的時候就寫了 借應付職工薪酬 貸其他應付款 忘記寫 借管理費用…福利費 借應付職工薪酬 咋么辦
蔣飛老師
2020 12/15 12:06
你好!可以補做分錄的
84785010
2020 12/15 12:10
那我上月底已經把應付職工薪酬福利費結轉至生產成本人工了!這個科目已經平了!再補計提的話就多了
蔣飛老師
2020 12/15 12:18
你沒有計提費用科目。
84785010
2020 12/15 12:19
對的!忘了!有沒其他辦法走平應付職工薪酬福利費!還是讓5000先掛著!月底直接結轉到生產成本!這樣行不
蔣飛老師
2020 12/15 12:21
是的,可以的。你的理解很對
84785010
2020 12/15 12:22
那先掛著吧!月底一走吧!這個暫時不影響什么吧
蔣飛老師
2020 12/15 12:22
是的,其他沒有影響的。
84785010
2020 12/15 12:34
老師!你看看我11月的應付職工薪酬福利費科目的明細!走了餐費!沖了廚師工資!余額為負數!所以計提了5000!這樣才可以結轉!12月報了餐費!沖了計提!就變成貸方5000了!你看有問題沒
蔣飛老師
2020 12/15 12:36
你好, 可以的,沒有影響的
84785010
2020 12/15 12:38
嗯那行!要是本月發(fā)生的餐費沒有5000多!而且也沒有工資!這樣是不是月底還得計提呀
蔣飛老師
2020 12/15 13:13
是的,你的理解很對
84785010
2020 12/15 13:14
主要是11月和12月沒有工資進到這個科目!所以是負數!得計提!是吧
蔣飛老師
2020 12/15 13:14
是的,你的理解很對
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