問題已解決
2020年12月費用在當月先做了預提,發(fā)票在2021年開具回來,分錄是這么處理。借:銷售費用-運費50000,貸:其他應付款50000. 2021年收到2021開具的發(fā)票時,紅沖預提的相對應分錄,再做筆正常發(fā)票分票。借:銷售費用-49000,進項稅1000,貸:其他應付款-客戶 50000
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速問速答你好
建議今年把銷售費用改利潤分配
2020 12/10 11:18
84784958
2020 12/10 11:18
如果多預提與少預提費用的話,在2021年是不是要通過“以前年度調(diào)整”區(qū)分呢
84784958
2020 12/10 11:20
稅法上權責發(fā)生制原則
郭老師
2020 12/10 11:20
你好
是的
使用這個科目的
84784958
2020 12/10 11:28
那前面做的預提是對的嗎
84784958
2020 12/10 11:34
2020年12月?? 預提費用
?
借:銷售費用-運費? 50000
?
? 貸:其他應付款-預提費用??? 50000
?
?
2021年收到發(fā)票:
?
借:銷售費用- 運費?? 50000(紅沖)
?
? 貸:其他應付款-預提費用? 50000(紅沖)
?
?
借:銷售費用? -運費?? 55000
?? 應交稅費-進項稅? ?1000
?
? 貸:其他應付款-客戶? 56000
?
調(diào)整2020年費用
?
? 借:利潤分配? 5000
??? 貸:
老師您幫我看下,我這思路有錯嗎
郭老師
2020 12/10 11:49
21年借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
進項
貸其他應付款
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84784958
2020 12/10 11:58
分錄沒怎么看明白老師
郭老師
2020 12/10 12:03
那個沒有看明白
不要做銷售費用
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