問題已解決

我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,發(fā)票要分6次開回來,這么操作對嗎?

84785026| 提問時間:10/09 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做。
10/09 09:08
84785026
10/09 09:11
郭老師,我跟你提問過,但是又有些老師說不可以,所以我都蒙圈啦
郭老師
10/09 09:12
可以的,沒有問題呀。你只要你能確定你收到了這些發(fā)票就行。
84785026
10/09 09:49
糾結(jié)的是到底中間需不需要做一個沖銷
郭老師
10/09 09:51
你好,做不做都可以的,做了和不做是一樣的。借其他應付款,借管理費用負數(shù),借管理費用,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行還款。
84785026
10/09 11:16
我就是這么理解的,但問了其他老師又說不能這么做,所以心里沒底,謝謝老師
郭老師
10/09 11:22
可以的,這里沒有關(guān)系。
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