問(wèn)題已解決

本公司是一般納稅人,電腦購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額,(1)現(xiàn)把使用過(guò)的電腦賣(mài)給另一家公司(一般納稅人),是否開(kāi)具13%的增值稅專票,增值稅按13%繳納?(2)要是做報(bào)廢處理,是否不涉及增值稅?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/07 07:57
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許老師
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同學(xué)你好!出售的話? 按13%? ?繳納增值稅的 達(dá)到預(yù)計(jì)使用年限報(bào)廢? ? ? ?不涉及增值稅的
2020 12/07 07:59
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