問題已解決

老師,請問收到預(yù)付工程款,是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;還是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入呢?求解答,謝謝!

84784960| 提問時間:2020 12/02 14:38
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班助小琪
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,沒開票,就做 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 ,收到款,相應(yīng)的開了對應(yīng)的發(fā)票就是 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020 12/02 14:40
84784960
2020 12/03 09:57
對方不需要開票,要記入主營業(yè)務(wù)收入么?
班助小琪
2020 12/03 09:58
不需要開票也要計入主營業(yè)務(wù)收入,按照無票收入,申報增稅。
84784960
2020 12/03 09:59
還有不是預(yù)付款,是按進(jìn)度撥工程款怎么做賬呢?
班助小琪
2020 12/03 10:03
不管是預(yù)付款,是按進(jìn)度撥工程款都計入主營業(yè)務(wù)收入,只是時間點不同,預(yù)付款要等工程開工以后,按照進(jìn)度夠沖抵? 預(yù)付款就確認(rèn)收入。比如簽訂合同收到預(yù)付30%款項,那就等完工差不多30%左右就可以確認(rèn)這筆收入。
84784960
2020 12/03 12:06
哦,謝謝肖肖老師
84784960
2020 12/03 12:07
要是我們撥付給下面班組呢?
84784960
2020 12/03 12:20
是借:工程成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。還是直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?工人工資月末需轉(zhuǎn)入成本么?謝謝老師
班助小琪
2020 12/03 13:41
是借:工程成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。工人工資月末需要轉(zhuǎn)入成本
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