問題已解決

老師你好!建筑勞務(wù)公司,內(nèi)賬我是這樣做的你看下對不對,收到工程款:借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,支付材料我做的 借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款

84784975| 提問時(shí)間:2021 01/15 20:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問您內(nèi)帳不體現(xiàn)稅金科目嗎
2021 01/15 20:51
84784975
2021 01/15 20:53
暫時(shí)沒有開票,發(fā)票全部給外帳了
bamboo老師
2021 01/15 20:53
那支付材料款寫 借:工程施工 貸:銀行存款
84784975
2021 01/15 20:55
我全部做成勞務(wù)成本了
84784975
2021 01/15 20:55
月底了要不要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本呢
bamboo老師
2021 01/15 20:59
當(dāng)月確認(rèn)了收入嗎
84784975
2021 01/15 21:02
以前的工程款,12月份才收
bamboo老師
2021 01/15 21:07
那以前確認(rèn)過收入了嗎
84784975
2021 01/15 21:08
內(nèi)帳沒有確認(rèn)過,外帳就不曉得了
bamboo老師
2021 01/15 21:09
那您內(nèi)帳要確認(rèn)收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784975
2021 01/15 21:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月實(shí)際成本的金額,還是對應(yīng)收入的金額,如果當(dāng)月沒有收入是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2021 01/15 21:12
?是對應(yīng)收入的金額 當(dāng)月沒有收入是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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