問題已解決

老師您好,我們是建筑公司,開出去勞務(wù)票,做借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金–增值稅 貸:應(yīng)收賬款 成本,借:主營業(yè)務(wù)成本–工資 主營業(yè)務(wù)成本–其他費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 銀行存款,還有開出去的機(jī)械票,也是做相同的分錄,對(duì)嗎 還有我們預(yù)收到了一筆工程款,做的 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 我們付這個(gè)項(xiàng)目的材料款收到的發(fā)票直接做 借,工程成本–材料款 貸,銀行存款嗎?月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784992| 提問時(shí)間:2020 11/19 20:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對(duì)吧? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 如果先計(jì)入了預(yù)收賬款 就把應(yīng)收賬款科目替換為預(yù)收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 11/19 20:44
84784992
2020 11/19 20:52
其他的分錄對(duì)嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:那些成本嗎
bamboo老師
2020 11/19 21:18
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;工程施工 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784992
2020 11/19 21:50
好的,我還想請(qǐng)教一下就是說這個(gè),我每次就是收復(fù)這個(gè)材料款或者是勞務(wù)費(fèi),還有或者是機(jī)械費(fèi),我這個(gè)用寫二級(jí)科目嗎?就寫那個(gè)工程成本材料款工程成本勞務(wù)費(fèi),還有工程成本,機(jī)械費(fèi),這個(gè)用寫二級(jí)科目嗎?
bamboo老師
2020 11/19 21:52
需要設(shè)置二級(jí)科目核算
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