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財(cái)政撥款行政單位月底結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么操作?結(jié)轉(zhuǎn)之前需要注意什么呢?

84785034| 提問時(shí)間:2020 11/26 11:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
月末,要將收入類成本類結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目處理。 結(jié)轉(zhuǎn) 前,你清查 好各收入和成本費(fèi)用明細(xì)科目,一一結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 11/26 11:56
84785034
2020 11/26 16:31
財(cái)政撥款預(yù)算收入在行政單位月底為什么不結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余?
陳詩晗老師
2020 11/26 17:02
什么意思, 有的單位 月末不用決算 ,都是年末結(jié)轉(zhuǎn),這看你企業(yè)實(shí)際情況 處理
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