問題已解決

老師,您好!上月我司購入一批設備,貨款86000,發(fā)票已認證,后來有部分材料退回供貨方,對方也退回一萬五貨款,于本月重新開具71000專票給我司,那具體的賬務處理是怎樣的?

84785026| 提問時間:2016 09/08 16:25
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84785026
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
剛才忘記說了,原86000發(fā)票對方已作廢,但我們認證了,是否我在付款8600時,憑發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn)73504.27 應交稅費-應交增值稅(進項)12495.73貸:銀行存款86000,是不是做個相反的分錄,然后再憑71000的發(fā)票再入一筆賬,還是之前的分錄,只不過金額有變,那我還要做進項稅額轉出呢?那分錄是怎樣的?那15000退款呢
2016 09/08 16:34
84785026
2016 09/08 16:44
那進項稅額轉出的分錄呢?
鄒老師
2016 09/08 16:26
借;固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款71000
鄒老師
2016 09/08 16:41
你好,做一筆購進的相反的分錄,然后根據(jù)71000做一筆上面我所提供的分錄 退款反應在 借;銀行存款15000 貸;應付賬款15000
鄒老師
2016 09/08 16:45
如果是轉出 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
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