問題已解決
我們研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在收到 專項應付款 50萬用于研發(fā),我們已經(jīng)買了用于研發(fā)的原材料,我們系統(tǒng)登記 研發(fā)支出~費用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)成管理費用~研發(fā)費用,這個專項應付款怎么處理?
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速問速答你好,
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2020 11/17 11:26
84784965
2020 11/17 12:11
之前已經(jīng)做 管理費用 貸,研發(fā)支出~費用化,現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師
2020 11/17 15:12
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
84784965
2020 11/17 15:53
那匯算清繳的時候,是不是需要吧這50萬的研發(fā)支出給扣除,在加計扣除所得稅?
紫藤老師
2020 11/17 15:53
你好,對的,你的理解是正確的??
84784965
2020 11/17 17:25
你好,老師。如果我把這次收入確定為 營業(yè)外收入,并且作為應稅收入,研發(fā)費用我正常加計扣除,可以這樣處理嗎?
紫藤老師
2020 11/17 17:32
?你好,那樣也是可以的
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