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企業(yè)收到的研發(fā)方面的專項應付款完工怎么核銷呢?期間發(fā)生的費用化支出都是用研發(fā)支出科目做的月末轉到管理費用的,那研發(fā)項目完工 這個專項應付款應該怎么做呢?

84785001| 提問時間:2020 06/17 15:44
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
專項應付款不能直接記入企業(yè)費用,應在該科目核算,直至項目完成,如果有余額并要求退回的話,做余額退回處理,若余額不要求退回才沖抵相關費用。 1)收到專項款時(你的分錄是正確的): 借:銀行存款 貸:專項應付款—宣傳補助 2)使用專項應付款時: 借:專項應付款—宣傳補助 貸:銀行存款(購買材料等)或 應付職工薪酬(支付勞務費) 或 其他相關科目 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 3)專項應付款貸方減去借方,若有余額并要求退回撥款方: 借:專項應付款—宣傳補助 貸:銀行存款 4)若有余額,不要求退回(沖減相關費用): 借:專項應付款—宣傳補助 貸:營業(yè)費用—宣傳費
2020 06/17 16:48
84785001
2020 06/17 17:17
實際產(chǎn)生費用的時候 借:研發(fā)支出 貸:銀行存款 月末結轉到管理費用 然后完工時 應該怎么做
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