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請教老師一下,9月份銀行付款航天信息服務(wù)費280+400元=680元,我做了憑證: 借管理費用680 貸銀行存款680 我感覺我做錯了憑證了。 10月份發(fā)票來了,我該如何做賬?發(fā)票是兩張,一張280元的全額抵扣的, 借應(yīng)交稅費-減免稅額280 貸營業(yè)外收入280 另外一張400元的發(fā)票我該如何做賬? 謝謝老師!

84785005| 提問時間:2020 11/06 11:30
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
400的你已經(jīng)記賬了,管理費用680就包含了,只是沒有附發(fā)票而已
2020 11/06 11:38
84785005
2020 11/06 11:41
我怎么感覺都做的不對,老師,這個月把憑證做科目調(diào)整一下,我該做憑證老師?謝謝
84785005
2020 11/06 12:50
請教老師,我該如何重新做憑證?
羅老師
2020 11/06 13:12
不用重新做憑證了啊,你結(jié)合起來看,就400元進入了費用
84785005
2020 11/06 13:15
老師400的發(fā)票是有稅點的
羅老師
2020 11/06 13:18
調(diào)整稅金 借 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(進項稅) ???? 貸 管理費用
84785005
2020 11/06 14:51
好的,謝謝老師,!
羅老師
2020 11/06 15:30
不客氣的,不客氣的
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