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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師一下,9月份銀行付款航天信息服務(wù)費(fèi)280+400元=680元,我做了憑證: 借管理費(fèi)用680 貸銀行存款680 我感覺(jué)我做錯(cuò)了憑證了。 10月份發(fā)票來(lái)了,我該如何做賬?發(fā)票是兩張,一張280元的全額抵扣的, 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸營(yíng)業(yè)外收入280 另外一張400元的發(fā)票我該如何做賬? 謝謝老師!
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速問(wèn)速答400的你已經(jīng)記賬了,管理費(fèi)用680就包含了,只是沒(méi)有附發(fā)票而已
2020 11/06 11:38
84785005
2020 11/06 11:41
我怎么感覺(jué)都做的不對(duì),老師,這個(gè)月把憑證做科目調(diào)整一下,我該做憑證老師?謝謝
84785005
2020 11/06 12:50
請(qǐng)教老師,我該如何重新做憑證?
羅老師
2020 11/06 13:12
不用重新做憑證了啊,你結(jié)合起來(lái)看,就400元進(jìn)入了費(fèi)用
84785005
2020 11/06 13:15
老師400的發(fā)票是有稅點(diǎn)的
羅老師
2020 11/06 13:18
調(diào)整稅金
借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
???? 貸 管理費(fèi)用
84785005
2020 11/06 14:51
好的,謝謝老師,!
羅老師
2020 11/06 15:30
不客氣的,不客氣的
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