問題已解決

老師你好,我司是一般納稅人,我5月份航天信息金稅盤續(xù)費680,有一張電子發(fā)票280,一張專用發(fā)票400,但是專票400我是6月份收到的。5月份時我記賬,借管理費用680貸銀行存款680。借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅減免稅280貸營業(yè)外收入280,6月份我把400的專票認(rèn)證后,怎么記賬

84784976| 提問時間:2019 07/07 18:17
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
這個是沖管理費用的,你賬做錯了
2019 07/07 18:48
84784976
2019 07/07 19:59
老師,能說具體點嗎
84784976
2019 07/07 21:03
老師,金稅會員服務(wù)費可以全額抵扣嗎
俞老師
2019 07/08 06:06
借管理費用 貸現(xiàn)金等 借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅額應(yīng)交增值稅-減免稅費
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