問題已解決

老師,請教一下工作中的問題,我做了一次更正申報,更正申報之后增值稅多交了24793.04,現(xiàn)在可以抵稅5965.45,退稅18827.59,但是分錄怎么做呀

84784957| 提問時間:2020 11/04 11:01
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
退稅分錄 借:銀行存款 (藍字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 抵稅 借應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅
2020 11/04 11:06
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