問題已解決
老師,請教一下工作中的問題,我做了一次更正申報,更正申報之后增值稅多交了24793.04,現(xiàn)在可以抵稅5965.45,退稅18827.59,但是分錄怎么做呀
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速問速答退稅分錄
借:銀行存款 (藍字)
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)
抵稅
借應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅
2020 11/04 11:06
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