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甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元本年12月該廠購銷情況如下 (1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價格8%的現(xiàn)金折扣。2)向外地特約經(jīng)銷點銷售500輛自行 車(款項末收),并支付運輸單位運費 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運費9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價200000元,累計計提折 5000元,現(xiàn)對外售價120000元(含 稅)。向購買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時承擔銷售小轎車運費1090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運 費1000元,增值稅額90元 4)當期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購進自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購進自行車零 件,價稅合計支付100000元,取 得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。上述增值稅專用發(fā)票當月均經(jīng)過了認證。問題對上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相關(guān)的財務(wù)處理

84784974| 提問時間:2020 11/01 17:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借, 你這不對吧,你是計算增值稅,不是要分錄吧?
2020 11/01 18:28
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