問題已解決

老師好,收到增值稅留抵退稅額時分錄是這樣:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84784997| 提問時間:2020 10/22 10:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 計算留抵稅額時, 借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目 ,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實際退稅后, 借記“銀行存款” ,貸記“留抵稅額退稅”。
2020 10/22 10:46
84784997
2020 10/22 10:50
怎么過渡科目應(yīng)退稅款借貸不一樣??
紫藤老師
2020 10/22 10:52
也可以這樣 收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~