問題已解決
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒有建賬,沒有科目余額表,我們建賬時怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負債表
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速問速答同學(xué)您好:
根據(jù)你提供的資產(chǎn)負債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說明他們是有業(yè)務(wù)發(fā)生的,只是沒有建賬而已,你們建賬前需要核對下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進行建賬即可。
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2020 09/21 11:49
84784961
2020 09/21 11:55
我們不在同個地方,無法核對他們賬面金額,其他應(yīng)付款就是發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)嗎?3000是利潤表中的管理費用
楊超老師
2020 09/21 12:35
轉(zhuǎn)讓的時候他們賬面的庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款你們是怎么約定的?如果說轉(zhuǎn)讓的時候賬面的現(xiàn)金余額他們不給你們,那你們建賬的時候報表中的庫存現(xiàn)金余額就是0,如果給你們,那你們應(yīng)向他們索要這筆款項,然后入賬。還有報表中的其他應(yīng)付款,如果說他們已經(jīng)自己承擔(dān)了,那你們建賬時候金額填0即可,如果說也是你們承擔(dān),那你們應(yīng)該和對方核對下金額的準(zhǔn)確性再入賬即可。
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