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老師好,建筑公司開業(yè)幾年一直沒建賬,現(xiàn)在才開始建賬,要怎樣建賬才合適。

84785041| 提問時(shí)間:2022 10/07 14:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前的賬務(wù)處理補(bǔ)齊?
2022 10/07 14:33
84785041
2022 10/07 14:42
我把應(yīng)收賬款理清楚了,借應(yīng)收賬款,貸方是什么科目合適。
84785041
2022 10/07 14:44
還有應(yīng)付賬款,借方是什么科目合適,貸方應(yīng)付賬款。
鄒老師
2022 10/07 14:45
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前的賬務(wù)處理補(bǔ)齊? 比如實(shí)現(xiàn)收入,款項(xiàng)沒有收到 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 比如購(gòu)進(jìn)材料,款項(xiàng)沒有支付 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
84785041
2022 10/07 14:48
我10月份建賬,把10月初的現(xiàn)金和銀行存款,借現(xiàn)金或銀行存款,貸實(shí)收資本,這樣可以嗎
鄒老師
2022 10/07 14:49
你好,不可以。 需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前的賬務(wù)處理補(bǔ)齊 ,這個(gè)才是處理辦法
84785041
2022 10/07 14:54
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款我明白怎么做了,那期初現(xiàn)金和銀行存款要怎么做分錄合適。
鄒老師
2022 10/07 14:55
你好,把之前業(yè)務(wù)發(fā)生的分錄補(bǔ)齊,自然就有期初現(xiàn)金和銀行存款的余額啊 只需要針對(duì)發(fā)生額做分錄,而不是針對(duì)期初余額做分錄啊
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